岳陽縣2016年度文旅廣新局經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
來源:縣文化旅游廣電新聞出版局
2016-04-29 00:00
岳陽縣2016-度文旅廣新局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 |
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單位:萬元 |
項(xiàng)目 |
本-預(yù)算數(shù) |
合計(jì) |
19.15 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0 |
2、公務(wù)接待費(fèi) |
9.65 |
3、公務(wù)用車費(fèi) |
9.5 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.5 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 |
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注:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |
岳陽縣2016-文旅廣新局支出預(yù)算明細(xì)表 |
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單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目名稱/科目 |
資金來源 |
合計(jì) |
當(dāng)-財(cái)力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
小計(jì) |
經(jīng)費(fèi)撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
合計(jì) |
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580 |
568 |
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10 |
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2 |
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工資福利支出 |
基本工資 |
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125.2 |
125.2 |
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津貼補(bǔ)貼 |
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57.34 |
57.34 |
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社會(huì)保障繳費(fèi) |
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52.13 |
52.13 |
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其他工資福利支出 |
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10 |
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10 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) |
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5.2 |
5.2 |
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印刷費(fèi) |
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1.85 |
1.85 |
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水費(fèi) |
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0.46 |
0.46 |
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電費(fèi) |
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2.2 |
2.2 |
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郵電費(fèi) |
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4.7 |
4.7 |
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物業(yè)管理費(fèi) |
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1.2 |
1.2 |
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公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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2 |
2 |
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其他交通費(fèi) |
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7.5 |
7.5 |
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差旅費(fèi) |
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5 |
5 |
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維修費(fèi) |
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5 |
5 |
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會(huì)議費(fèi) |
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6 |
6 |
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勞務(wù)費(fèi) |
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0.59 |
0.59 |
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培訓(xùn)費(fèi) |
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0.6 |
0.6 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
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9.65 |
9.65 |
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工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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1 |
1 |
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福利費(fèi) |
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1.3 |
1.3 |
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其他一般商品和服務(wù)支出 |
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8.4 |
8.4 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) |
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退休費(fèi) |
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10 |
10 |
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離退休津補(bǔ)貼 |
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9 |
9 |
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醫(yī)療費(fèi) |
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1 |
1 |
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助學(xué)金 |
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住房公積金 |
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5.52 |
5.52 |
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遺屬費(fèi) |
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1 |
1 |
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獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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2 |
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2 |
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老干費(fèi) |
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其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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10.3 |
10.3 |
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項(xiàng)目支出 |
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221.86 |
221.86 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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7 |
7 |
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上繳上級(jí)支出 |
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5 |
5 |
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結(jié)余 |
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其他支出 |
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岳陽縣2016-度文旅廣新局預(yù)算收支總表 |
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單位:元 |
收入 |
支出 |
內(nèi)容 |
2016-預(yù)算數(shù) |
內(nèi)容 |
2016-預(yù)算數(shù) |
功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 |
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一、基本支出 |
3461400 |
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經(jīng)費(fèi)撥款 |
5680000 |
﹙一﹚工資福利支出 |
2446700 |
2070101行政運(yùn)行 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
626500 |
2070101行政運(yùn)行 |
二、政府性基金撥款 |
100000 |
﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
388200 |
2070102一般行政管理事務(wù) |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
2218600 |
2070109群眾文化 |
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
70000 |
2070109群眾文化 |
六、其他收入 |
20000 |
五、上繳上級(jí)支出 |
50000 |
2070109群眾文化 |
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六、結(jié)余 |
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收入合計(jì) |
5800000 |
支出合計(jì) |
5800000 |
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說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |