|
|
|
|
|
單位:元
|
收 入
|
支 出
|
||||
項(xiàng) 目
|
2014-執(zhí)行數(shù)
|
2015-預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng) 目
|
2014-執(zhí)行數(shù)
|
2015-預(yù)算數(shù)
|
一、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)
|
1837277.20
|
4,970,000.0
|
一、基本支出
|
1837277.20
|
1,090,000.0
|
1、經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)
|
1837277.20
|
4,970,000.0
|
1、工資福利支出
|
297492.38
|
455,000.0
|
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款
|
|
|
2、一般商品和服務(wù)支出
|
1358465.30
|
397,000.0
|
(1)專(zhuān)項(xiàng)收入
|
|
|
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
181319.52
|
238,000.0
|
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入
|
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
|
3,880,000.0
|
(3)罰沒(méi)收入
|
|
|
1、專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出
|
|
1,580,000.0
|
(4)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入
|
|
|
2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
|
|
(5)其他收入
|
|
|
3、債務(wù)還本付息支出
|
|
|
二、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入拔款
|
|
|
4、基本建設(shè)支出
|
|
2,000,000.0
|
三、政府性基金撥款
|
|
|
5、其他資本性支出
|
|
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
|
|
|
6、其他支出
|
|
300,000.0
|
五、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
|
|
|
六、附屬單位繳款
|
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
|
七、其他收入
|
|
|
五、上繳上級(jí)支出
|
|
|
八、上-結(jié)余
|
|
|
六、結(jié)余
|
|
|
收 入 總 計(jì)
|
1837277.20
|
4,970,000.0
|
支 出 總 計(jì)
|
1837277.20
|
4,970,000.0
|
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
單位:元
|
|
|
|
|
項(xiàng)目
|
2014-執(zhí)行數(shù)
|
2015-預(yù)算數(shù)
|
備注
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
|
90000
|
|
|
|
|
|
一、因公出國(guó)(境)費(fèi)用
|
無(wú)
|
無(wú)
|
|
|
|
|
|
其中:1、基本支出
|
無(wú)
|
無(wú)
|
|
|
|
|
|
2、項(xiàng)目支出
|
無(wú)
|
無(wú)
|
|
|
|
|
|
二、公務(wù)接待費(fèi)
|
10497
|
50000
|
|
|
|
|
|
其中:1、基本支出
|
|
10000
|
|
|
|
|
|
2、項(xiàng)目支出
|
|
40000
|
|
|
|
|
|
三、公務(wù)用車(chē)費(fèi)
|
83020
|
40000
|
|
|
|
|
|
其中: 1、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
83020
|
40000
|
|
|
|
|
|
(1)基本支出
|
83020
|
20000
|
|
|
|
|
|
(2)項(xiàng)目支出
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)基本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
注:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
岳陽(yáng)縣文物管理所2015-度預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
一、單位基本情況
岳陽(yáng)縣文物管理所主要職責(zé):依據(jù)《文物法》及文物相關(guān)法律法規(guī)對(duì)全縣文物保護(hù)單位和重要文物點(diǎn)實(shí)施保護(hù)管理,依法行政。根據(jù)主管部門(mén)及上級(jí)文物行政主管部門(mén)的工作精神,做好全縣常文物行政管理工作。具體負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)單位的“四有”工作,做好各級(jí)文物保護(hù)單位的修復(fù)工作。為全縣具有重要價(jià)值的文物點(diǎn)申報(bào)各文物保護(hù)單位,重點(diǎn)保護(hù)。負(fù)責(zé)全縣地面、地下文物的安全保衛(wèi)工作,采取有效措施,防火、防盜,防止和控制自然力對(duì)文物的損害,確保文物安全。負(fù)責(zé)做好全縣文物保護(hù)法律法規(guī)的宣介工作。負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)地下埋藏文物、水下埋藏文物的保護(hù)及考古發(fā)掘和調(diào)查研究工作。負(fù)責(zé)全縣的文物征集和鑒定工作,收藏全縣各類(lèi)文物,利用文物藏品進(jìn)行文物陳列、展覽。負(fù)責(zé)境內(nèi)各類(lèi)古遺址、古墓葬、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫(xiě)和整理上報(bào)存檔工作。
單位的主要收入來(lái)源為財(cái)政全額預(yù)算拔款。文物管理所現(xiàn)有干部職工13人,其中在職人員7人,退休人員5人,臨聘人員1人。
二、預(yù)算編制的基本原則
本部門(mén)預(yù)算的編制堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力,量力而行,收支平衡的原則,即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算內(nèi)外財(cái)力,以收定支,支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放,社保支出,機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和法定支出。
三、單位收支說(shuō)明
岳陽(yáng)縣文物管理所2015-應(yīng)收到預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款4970000元,總收入4970000元。預(yù)算總支出4970000元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)構(gòu)成:工資及津補(bǔ)貼455000元,一般商品和服務(wù)支出397000元,不含項(xiàng)目支出“三公”消費(fèi)50000元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助238000元,項(xiàng)目支出388萬(wàn)元。在項(xiàng)目支出安排中,岳陽(yáng)縣博物館建館經(jīng)費(fèi)368萬(wàn)元,文物保護(hù)20萬(wàn)元。