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岳陽縣2015年度文廣新局決算收支情況表
來源:縣文化旅游廣電新聞出版局   2016-06-15 00:00
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岳陽縣2015-度文廣新局決算收支總表
        單位:元
收入 支出
內(nèi)容 2015-決算數(shù) 內(nèi)容 2015-決算數(shù) 功能分類的項級科目代碼及名稱
一、公共財政撥款 1839000 一、基本支出    
     經(jīng)費撥款 181900     ﹙一﹚工資福利支出 634000 2070101(行政運行)
     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款       ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 444000 2070102(一般行政運行)
二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 291000 2070102(一般行政運行)
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出    
四、上級財政補(bǔ)助   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 20000 2070102(一般行政運行)
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 20000 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 450000 2070110(一般行政運行)
六、其他收入   五、上繳上級支出    
    六、結(jié)余    
收入合計 1839000 支出合計 1839000  
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。
岳陽縣2015-度文廣新局支出決算明細(xì)表
                    單位:萬元
經(jīng)濟(jì)科目 項目名稱/科目 資金來源
合計 當(dāng)-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經(jīng)費撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計 183.9 181.9 181.9       2        
工資福利支出 基本工資 28 28 28                
津貼補(bǔ)貼 30 30 30                
社會保障繳費 1.4 1.4 1.4                
其他工資福利支出 4 4 4                
一般商品和服務(wù)支出 辦公費 1.2 1.2 1.2                
印刷費 0.04 0.04 0.04                
水費 0.2 0.2 0.2                
電費 1.8 1.8 1.8                
郵電費 7.2 7.2 7.2                
物業(yè)管理費 2.5 2.5 2.5                
公務(wù)用運行維護(hù)費 7.2 7.2 7.2                
其他交通費 5 5 5                
差旅費 0.8 0.8 0.8                
維修費 3.7 3.7 3.7                
會議費 0.8 0.8 0.8                
勞務(wù)費 4 4 4                
培訓(xùn)費 0.03 0.03 0.03                
公務(wù)接待費 6 6 6                
工會經(jīng)費 0.43 0.43 0.43                
福利費 3 3 3                
其他一般商品和服務(wù)支出 0.5 0.5 0.5                
對個人和家庭的補(bǔ)助 離休費                      
退休費                      
離退休津補(bǔ)貼                      
醫(yī)療費                      
助學(xué)金                      
住房公積金 11 11 11                
遺屬費 0.5 0.5 0.5                
獎勵金                      
老干費 14 14 14                
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 3.6 3.6 3.6                
項目支出                      
事業(yè)單位經(jīng)營支出 2           2        
對附屬單位補(bǔ)助支出 45 45 45                
上繳上級支出                      
結(jié)余                      
其他支出                      
岳陽縣2015-度文廣新局“三公”經(jīng)費決算情況表
                                                            單位:萬元
項      目 本-決算數(shù)
一、支出合計 11
1、因公出國(境)費用 0
2、公務(wù)接待費 6
3、公務(wù)用車費 5
其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 5
      (2)公務(wù)用車購置  
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)  
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) 0
2.因公出國(境)人數(shù)(人) 0
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 0
4.公務(wù)用車保有量(輛) 1
5.公務(wù)接待批次(批) 90
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 800
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 接待費增加了幾千元用于文化示范區(qū)創(chuàng)建活動
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。
  3、注明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量;
  4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。
  5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進(jìn)行說明。