岳陽縣旅游局決算收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) |
一、公共財政撥款 | 249.42 | 一、基本支出 | 76.37 |
經(jīng)費撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 34.15 | |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 31.86 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 10.36 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 183.49 | |
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、其他收入 | 10.44 | 五、上繳上級支出 | |
六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
收入合計 | 259.86 | 支出合計 | 259.86 |
岳陽縣2015-度旅游局支出決算明細表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 259.86 | 249.42 | 249.42 | 10.44 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 2160501行政運行 | ||||||||
津貼補貼 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 2160501行政運行 | |||||||||
社會保障繳費 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2160501行政運行 | |||||||||
其他工資福利支出 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 2160501行政運行 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 2160504旅游宣傳 | ||||||||
印刷費 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
水費 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
電費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
郵電費 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
物業(yè)管理費 | |||||||||||||
公務(wù)用車運行維護費 | |||||||||||||
其他交通費 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
差旅費 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
維修費 | |||||||||||||
會議費 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
勞務(wù)費 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
培訓費 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
公務(wù)接待費 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
工會經(jīng)費 | |||||||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | |||||||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學金 | |||||||||||||
住房公積金 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2160504旅游宣傳 | |||||||||
項目支出 | 183.49 | 173.05 | 173.05 | 10.44 | 2160505旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
岳陽縣2015-度旅游局“三公”經(jīng)費決算情況表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計 | 10.18 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務(wù)接待費 | 3.74 |
3、公務(wù)用車費 | 6.44 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 6.44 |
(2)公務(wù)用車購置 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | |
5.公務(wù)接待批次(批) | 80 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 420 |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經(jīng)費支出合計10.18萬元。分項為:公務(wù)接待費支出3.74萬元,公務(wù)接待共80批 420人次。比上-減少0.16萬元。因公租車費6.44萬元。比上-減少0.64萬元,兩項共計減少0.8萬元。 |
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 |