岳陽(yáng)縣規(guī)劃局2015-決算情況說(shuō)明
按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政預(yù)算決算公開(kāi)實(shí)施方案》(岳縣政辦函2013〔97〕號(hào))要求,我局認(rèn)真組織和部署了財(cái)政部門(mén)預(yù)決算的編制工作,現(xiàn)就我局2015-決算有關(guān)情況說(shuō)明如下:
一、基本職能及主要工作
職能參照縣編委批準(zhǔn)的三定方案。2015-重點(diǎn)工作任務(wù)一是加快推進(jìn)規(guī)劃編制工作,進(jìn)一步完善縣城規(guī)劃體系;二是強(qiáng)化規(guī)劃管理、精簡(jiǎn)審批流程,加大規(guī)劃信息系統(tǒng)化建設(shè),強(qiáng)化項(xiàng)目批后監(jiān)管;三是按照“110”目標(biāo),加大宣傳力度、拆違力度,抓好禁違拆違治違工作,特別是確保納入市控區(qū)的麻塘、新開(kāi)無(wú)新增違法建設(shè)。
二、部門(mén)概況
縣規(guī)劃局為參照公務(wù)員管理單位。局機(jī)關(guān)有干部職工22人,退休人員7人。下設(shè)一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì),有干部職工35人。2015-,經(jīng)勞務(wù)派遣聘請(qǐng)了21名控建協(xié)管員。
三、收支決算總體情況
2015-縣規(guī)劃局收入總額為1388.67萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政撥款收入1082.96萬(wàn)元。本-支出總額1388.67萬(wàn)元。其中:基本支出1082.96萬(wàn)元,系保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn),包括用于辦公等常公用經(jīng)費(fèi)。詳見(jiàn)《2015-度縣直部門(mén)收支決算公開(kāi)表》。
四、支出安排情況
縣規(guī)劃局安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出,是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于規(guī)劃編制、規(guī)劃控建專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,是指用于保障局二級(jí)機(jī)構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。
二〇一六-六-二