目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理(指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行管理,下同)和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度,研究擬訂相關規(guī)范性文件(草案),擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,并負責組織實施。
2、負責與城市管理相關單位的工作聯系;參與城市建設管理規(guī)劃設計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎工程設施規(guī)劃設計審查。推進城市管理數字化、精細化、智慧化建設;承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負責系統內城市路燈、園林綠化等城市市政公用設施維護資金的管理和使用,組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃;負責本系統各單位財務情況的監(jiān)督管理;審核環(huán)衛(wèi)設施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設施工程預(決)算;負責本系統各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
4、負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責關閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設施、場所核準;負責臨時占用街道兩側和公共場地許可;負責從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務及城市建筑垃圾處置審批;負責組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責任區(qū)制度;負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎設施管理。
5、負責宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關政策法規(guī),組織編制城市戶外廣告設置規(guī)范并組織實施;負責縣城大型戶外廣告設置審核;負責城市戶外廣告設置和設施的日常監(jiān)管,對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。
6、負責城市園林綠化建設維護管理。擬訂城市園林綠化建設維護作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責城市工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查;負責在城市公共綠地內開設商業(yè)、服務攤點及臨時占用城市綠地審批;負責砍伐城市樹木審批;負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。
7、負責城市市政公用設施運行管理。擬訂城市市政公用設施運行作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責影響城市道路作業(yè)許可。負責市政公用設施運行監(jiān)督檢查,加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設施、公共廁所和公共停車場等市政公用設施開展日常巡查和運行管理。
8、負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法規(guī),擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件,規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標準和技術標準并監(jiān)督執(zhí)行。負責縣城燃氣設施改動審批。負責天然氣行業(yè)市場管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權和行政強制權。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門,為正科級。
局機關現有干部職工38人,其中在職人員38人,退休0人。局機關內設10個股室:辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內設股室外,還設有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。
二、部門預算單位構成
本文為岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位預算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出;又因退休人員支出未納入本單位預算支出,所以公開的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預算收入包括經費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費。
(一)收入預算
2021年年初預算數1251.22萬元,其中:一般公共預算撥款1151.22萬元,(含納入一般公共預算管理的非稅收入撥款100萬元)。比上年預算1191.4萬元,增加59.82萬元,主要原因是:年終績效獎金納入了預算。
(二)支出預算
2021年年初預算數1251.22萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1251.2萬元。支出較上年增加59.82萬元,主要原因是加強財務管理,嚴肅財經紀律,盡量壓縮公用經費開支,主要用于年終績效獎金的發(fā)放。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局一般公共預算撥款收入1251.22萬元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
2021年年初預算數為368.22萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出338.82萬元、一般商品和服務支出29.4萬元。
(二) 項目支出
2021年年初預算數883萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:主要用于城市綜合管理200萬元,城市管理執(zhí)法專項經費155萬元,城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生227萬元,城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬元,城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察經費83萬元, 風景園林建設養(yǎng)護38萬元, 城市公園廣場維護45萬元,燃氣行業(yè)綜合管理經費5萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款29.4萬元,比上年減少2.7萬元,降低10.11%。主要原因是:人員的變動、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少(2020年預算非稅收入600萬元 ,而2021年預算非稅收入100萬元)。為此預算減少了一般公共預算經費撥款。
(二)“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數27.48萬元,其中,公務接待費5.48萬,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行費22萬元(其中,公務用車購置費20萬元,公務用車運行費2萬元)。比上年增加1萬元,增加3.78%。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計29.4萬元,其中:辦公費1萬元、印刷費0.5萬元、水費0.3萬元、電費3萬元、郵電費2萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.96萬元、維修(護)費2萬元、會議費0.3萬元、培訓費0.6萬元、公務接待費5.48萬元、工會經費5.08萬元、委托業(yè)務費0.5萬元、專用材料購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務交通補貼4.38萬元、其他交通費0.8萬元、其他1.5萬元。
(四)政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額339.74萬元,其中工程類289.74萬元(院內公租房項目建設),貨物類40萬元,服務類10萬元。
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房4681.65平米,賬面價值310.4萬元 。
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年整體績效說明:本年度預算申請資金為1251.22萬元,其中,基本支出為368.22萬元,項目支出為883萬元。年度績效目標為:一是強化創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu),打好“深化改革”攻堅戰(zhàn);二是強化鐵腕執(zhí)法,打好“市容治理”攻堅戰(zhàn);三是強化精細管理,打好“城區(qū)潔凈”攻堅戰(zhàn);四是強化綠線管理,打好“增綠提質”攻堅戰(zhàn);五是強化監(jiān)管治理,打好“污染防治”攻堅戰(zhàn),六是強化城市經營,打好“項目落地”攻堅戰(zhàn)。2021年度未安排重點項目預算。項目支出883萬元是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:主要用于城市綜合管理200萬元,城市管理執(zhí)法專項經費155萬元,城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生227萬元,城區(qū)環(huán)境執(zhí)法130萬元,城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察經費83萬元, 風景園林建設養(yǎng)護38萬元, 城市公園廣場維護45萬元,燃氣行業(yè)綜合管理經費5萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局機關2021年度預算公開表.xlsx