一、部門職責及機構設置情況
岳陽縣水務局是縣人民政府主管水務工作的行政事業(yè)單位,為履行水務工作職責,根據岳縣辦發(fā)[2011]14號文件規(guī)定,水務局設8個內設機構,11個下屬單位。水務局核定人員編制206人,其中財政補助人員70人,自收自支人員136人。-末實有人數206人。固定資產-末總值397.34萬元,其中辦公用房2585平方米,價值84.28萬元。一般公務用車1臺,價值29.00萬元。
二、2015-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細表
附表三:“三公”經費決算情況表
三、部門預算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度,我局收入總計8229.77萬元,即財政撥款收入8229.77萬元。全-支出總計8229.77萬元,其中:工資福利支出615.51萬元,占總支出的7.48 %;商品和服務支出489.98萬元,占總支出的5.95%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)372.77萬元,占總支出的4.53%;項目支出6751.50萬元,占總支出的82.04%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共決算財政撥款支出8229.77萬元,其中:基本支出1478.26萬元,系保障我局一般公共服務、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出。包括用于行政運行、防汛抗旱、水利工程建設與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理事務、機關服務等常公用經費;項目支出6751.50萬元,是我局為完成水利基本建設任務而發(fā)生的支出,主要用于全縣小型病險水庫除險加固、中小河流整治支出等方面。
3、-度“三公”經費決算情況
2015-“三公”經費支出合計23.29萬元,比公開的2015-部門預算數24.00萬元減少0.71萬元,系我局今-采取加強內部管理、規(guī)范財務報賬制度、降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經費使用效率等一系列舉措的成果。分項為:公務接待費支出15.18萬元,比預算15.50萬元減少0.32萬元,降低2.06%;公務用車購置及運行維護費支出8.11萬元,比預算8.50萬元減少0.39萬元,降低4.59%。
4、-度機關運行經費決算情況
2015-度一般公共預算財政撥款基本支出1478.26萬元。其中,人員經費988.23萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經費489.98萬元,用于機關常維護工作,如防汛抗旱、爭資立項、項目規(guī)劃編制、辦公、水電、郵電、物業(yè)維護管理等方面。
(二)部門決算分析
2015-部門決算中,一般商品和服務支出中的勞務費、專用材料費、委托業(yè)務費支出363.94萬元,屬水務局業(yè)務用房維修費、工程規(guī)劃編制、爭資立項前期費用等。
(三)下一步措施及建議
2015-,我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和水利事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我局將根據-度預算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為水務工作順利開展提供資金保障。
附表:岳陽縣水務局2015-度部門決算公開表格