目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、其他資金績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1)負責全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理;承擔林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2)組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3)承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任;協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。
4)組織、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作,擬訂區(qū)域性濕地保護規(guī)劃;組織實施建設(shè)濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作。
5)組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
6)負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
7)承擔推進林業(yè)改革,維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責任;擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。
8)制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9)承擔組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作的責任。
10)參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)解政策,管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金,管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn),編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生產(chǎn)計劃。
11)組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作,指導全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。
12)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣林業(yè)局是正科級行政事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室(縣綠化委員會辦公室)、人事股、計財股、法規(guī)股(行政審批股)、資源管理股、自然保護地管理股、 濕地保護分局、森林病蟲害防治檢役所、林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊。
納入岳陽縣林業(yè)局預算公開的包括林業(yè)局機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站核算中心,本年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括榮家灣鎮(zhèn)、毛田鎮(zhèn)、公田鎮(zhèn)、月田鎮(zhèn)、筻口鎮(zhèn)、新開鎮(zhèn)、黃沙街鎮(zhèn)、長湖鄉(xiāng)、柏祥鎮(zhèn)、步仙鎮(zhèn)、新墻鎮(zhèn)、中洲鄉(xiāng)、張谷英鎮(zhèn)、楊林鎮(zhèn)、麻塘辦事處共15個林業(yè)工作站,均為正股級公益一類事業(yè)單位,實行縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)共管、縣管為主的管理體制。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算3317.40萬元,其中,一般公共預算撥款3317.40萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。 “本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經(jīng)營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空!保┦杖胼^去年減少82.60萬元,主要是因為林業(yè)育苗補助和育林基金項目的減少。
。ǘ┲С鲱A算
2023年本單位支出預算3317.40萬元,其中,社會保障與就業(yè)支出326.13萬元,衛(wèi)生健康支出65.49萬元,農(nóng)林水支出2749.64萬元,住房保障支出176.14萬元。支出較去年減少82.60萬元,其中基本支出減少37.1萬元,項目支出減少45.5萬元其中基本支出較上年減少主要是因為人員正常增減,項目支出減少主要是因為林業(yè)育苗補助和育林基金項目的減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算3317.40萬元,其中,社會保障與就業(yè)支出326.13萬元,占10%;衛(wèi)生健康支出65.49萬元,占2%;農(nóng)林水支出2749.64萬元,占83%;住房保障支出176.14萬元,占5%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為2663.50萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預算數(shù)為653.9萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出653.9萬元,主要用于森林防火55萬元,森林保險配套10.6萬元,森林植被恢復430萬元等方面,育林基金93萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,(“2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空!保
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款263.23萬元,比上一年增加140.11萬元,增加53%。主要原因是單位其他交通費用納入預算。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.13萬元,其中,公務(wù)接待費5.13萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少11.87萬元,降低70%,主要原因是公務(wù)用車費用的減少。
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本單位2023年會議費預算4.5萬元,擬召開12次會議,人數(shù)200人,內(nèi)容為全縣林業(yè)工作會議,林長制會議,鄉(xiāng)村振興工作會議等;培訓費預算3.65萬元,擬開展20次培訓,人數(shù)300人,內(nèi)容為生物多樣化培訓,病蟲害防治培訓等。
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2023年度本單位未安排政府采購預算。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為3317.40萬元,其中,基本支出2663.50萬元,項目支出653.90萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。