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工信局2014年預算收支表及說明
來源:縣工信局   2014-09-19 00:00
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2014-岳陽縣工業(yè)和信息化局預算收支表

單位:元

 

收入

支出

內容

2014-預算數

內容

2014-預算數

功能科目名稱

一、公共財政撥款

254.89 

一、基本支出

 455.75

 

     經費撥款

 254.89

    工資福利支出

218.82 

 

     納入公共預算管理的非稅收入撥款

 

    一般商品和服務支出

162.54 

 

二、政府性基金撥款

 

    對個人和家庭的補助

 74.39

 

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

13.20

二、項目支出

4.80

 

四、中央財政補助

 50.00

三、事業(yè)單位經營支出

 

 

五、事業(yè)單位經營服務收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

 

六、其他收入

 142.46

五、上繳上級支出

 

 

 

 

六、結余

 

 

收入合計

 460.55

支出合計

460.55 

 

說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。


 

2014-岳陽縣工業(yè)和信息化局“三公”經費預算情況表

                                                          單位:萬元

     

本-預算數

     

 29.50

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

 14.50

3、公務用車費

 15.00

其中:(1)公務用車運行維護費

 8.80

      2)公務用車購置

 

注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

工信局2014-預算編制說明

 

按照縣政府和縣財政的統(tǒng)一要求,我局已將2014-預算方案編制好,現特將預算編制情況說明如下:

一、收入460.55萬元

     1、公共預算財政撥款254.89萬元

     2、非稅收入撥款13.20萬元

     3、上級補助收入50萬元

     4、其他收入142.46

二、支出460.55萬元

     1、工資福利支出218.82萬元

     2、商品服務支出162.54萬元

     3、對個人和家庭補助支出74.39萬元

     4、項目支出4.80萬元

     全-預算收支平衡,沒有結余。