2014-岳陽縣工業(yè)和信息化局預算收支表
單位:元
收入
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支出
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內容
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2014-預算數
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內容
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2014-預算數
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功能科目名稱
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一、公共財政撥款
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254.89
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一、基本支出
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455.75
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經費撥款
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254.89
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﹙一﹚工資福利支出
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218.82
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納入公共預算管理的非稅收入撥款
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﹙二﹚一般商品和服務支出
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162.54
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二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對個人和家庭的補助
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74.39
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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13.20
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二、項目支出
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4.80
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四、中央財政補助
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50.00
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三、事業(yè)單位經營支出
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五、事業(yè)單位經營服務收入
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四、對附屬單位補助支出
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六、其他收入
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142.46
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五、上繳上級支出
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六、結余
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收入合計
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460.55
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支出合計
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460.55
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說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。
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2014-岳陽縣工業(yè)和信息化局“三公”經費預算情況表
單位:萬元
項 目
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本-預算數
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合 計
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29.50
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1、因公出國(境)費用
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2、公務接待費
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14.50
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3、公務用車費
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15.00
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其中:(1)公務用車運行維護費
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8.80
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(2)公務用車購置
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注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
工信局2014-預算編制說明
按照縣政府和縣財政的統(tǒng)一要求,我局已將2014-預算方案編制好,現特將預算編制情況說明如下:
一、收入460.55萬元
1、公共預算財政撥款254.89萬元
2、非稅收入撥款13.20萬元
3、上級補助收入50萬元
4、其他收入142.46
二、支出460.55萬元
1、工資福利支出218.82萬元
2、商品服務支出162.54萬元
3、對個人和家庭補助支出74.39萬元
4、項目支出4.80萬元
全-預算收支平衡,沒有結余。