02表 | |||||
岳陽縣三中2016-度預(yù)算收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 1188 | 1596 | 一、基本支出 | 2083 | 2350 |
1、經(jīng)費撥款 | 1188 | 1596 | 1、工資福利支出 | 1520 | 1813 |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0 | 2、一般商品和服務(wù)支出 | 310 | 254 | |
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 253 | 283 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 400 | 315 | ||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | ||||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)付息支出 | ||||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 711 | 566 | 4、債務(wù)還本支出 | ||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | ||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 400 | 315 | ||
五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
七、其他收入 | 584 | 503 | 五、上繳上級支出 | ||
八、上-結(jié)余 | |||||
收 入 總 計 | 2483 | 2665 | 支 出 總 計 | 2483 | 2665 |