榮家灣鎮(zhèn)水務工作站,承擔著榮家灣鎮(zhèn)宣傳教育 《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等水利法律法規(guī)、培訓水利工作人員、防汛抗旱及全鎮(zhèn)各項水利設施建設維護管理等、全鎮(zhèn)水利工程項目申報、及其它水利相關(guān)工作。
本站在崗人員32名,水利編制人員21名,機關(guān)編制人員1名,在崗無編人員8名,因經(jīng)機構(gòu)改革未到退休-齡,提前內(nèi)退仍繼續(xù)上班人員2人。其中被借調(diào)政府規(guī)劃部門2人,水務站人員經(jīng)費運行依靠財政撥款,工程經(jīng)費來源于項目,但維修和堤防保護以及汛前處險經(jīng)費靠財政撥款運轉(zhuǎn)。
填報人:鄒燕霞
榮家灣鎮(zhèn)水務工作站
2016-3-10
岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算收支表 | |||||
部門: | 單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) | 項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) |
一、一般預算撥款(補助) | 一、基本支出 | ||||
1、經(jīng)費撥款(補助) | 592500 | 592,500.0 | 1、工資福利支出 | 819473.04 | 1,286,105.0 |
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、一般商品和服務支出 | 457119.44 | 508,500.0 | ||
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 322,680.0 | |||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | ||||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | ||||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
(5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 821400 | 86,000.0 | ||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 4168164 | 5,268,200.0 | ||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | ||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 50000 | 55,000.0 | 6、其他支出 | ||
五、上級補助收入 | 2211828.48 | 2,593,840.0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
七、其他收入 | 3411828 | 4,230,145.0 | 五、上繳上級支出 | ||
八、上-結(jié)余 | 六、結(jié)余 | ||||
收入總計 | 6266156.48 | 7,471,485.0 | 支出總計 | 6266156.48 | 7,471,485.0 |
岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2016-部門預算支出明細表 | |||
單位:元 | |||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 數(shù)值 | 備注 |
一、基本支出 | |||
工資福利支出 | 基本工資 | 345600 | |
規(guī)范性公務員津補貼 | |||
特殊崗位津貼 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 69360 | ||
績效工資/其他津補貼 | 278628 | ||
公務消費補貼 | |||
養(yǎng)老保險 | 112693 | ||
醫(yī)療保險 | 460000 | ||
生育保險 | |||
殘疾人保障金 | |||
工傷保險 | |||
職業(yè)-金 | 13824 | ||
失業(yè)保險金 | 6000 | ||
其他工資福利支出 | |||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 18000 | |
印刷費 | 5600 | ||
水費 | 200 | ||
電費 | 274000 | ||
郵電費 | 1800 | ||
物業(yè)管理費 | |||
公務用運行維護費 | |||
交通費 | 18900 | ||
差旅費 | |||
維修費 | 160000 | ||
會議費 | |||
勞務費 | |||
培訓費 | |||
公務接待費 | |||
工會經(jīng)費 | |||
福利費 | |||
其他一般商品和服務支出 | 30000 | ||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||
退休費 | 98000 | ||
離退休津補貼 | 123600 | ||
醫(yī)療費 | |||
助學金 | |||
住房公積金 | 96000 | ||
遺屬費 | 5080 | ||
撫恤金 | |||
獎勵金 | |||
老干費 | |||
其他對個人和家庭的補助 | |||
二、項目支出 | 1、專項商品和服務支出 | ||
2、對企事業(yè)單位的補貼 | |||
3、債務還本付息支出 | 86000 | ||
4、基本建設支出 | 5268200 | ||
5、其他資本性支出 | |||
6、其他支出 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | |||
合計 | 7471485 |